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公司审计岗位职责说明书

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公司审计岗位职责说明书

  公司审计岗位职责说明书

  部 门综合管理部岗位名称审计人员配置1

  直接上级综合管理部经理直 接 下 级

  工 作 职 责工 作 内 容工作要求

  1、主持审计全面工作制定内审规章制度规范、流程化

  制订年度工作计划,落实具体审计项目,并负责组织实施,年终负责工作总结定时,具体,有计划性

  负责日常的审计业务工作,抓好重点审计有效、合法

  2、负责公司财务及相关核算单位的审计审计财务部的会计报表不定时、定时

  对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督有效、及时

  对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督有效、及时

  对财务规章制度和内部控制制度进行检查有效、及时

  3、负责组织完成有关人员经济责任的审计工作对负责人进行经济责任审计有效、真实

  对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价有效、及时

  4负责组织做好专项工程的审计工作对基建、修缮工程项目概(预)算的执行情况及决算进行审计,审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性;有效、及时

  对后勤系统各项承包办法的执行情况进行审计监督有效、及时。

  5、领导交付办理的其他事物按要求完成

  任职资格:

  1、会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大型企业财务审计工作经验;

  2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;

  3、思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;

  4、具有极强的财务审计分析能力

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篇2:大型房地产审计部长岗位工作职责

  大型房地产审计部长岗位职责

  岗位职责

  1、负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计

  2、负责配合外部审计公司对本部和控股、参股公司的财务审计工作

  3、负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施

  4、负责牵头处理安全事故及对重大工程质量事故进行善后处理

  5、负责公司的安全管理及综合治理工作,对日常安全工作进行监督检查

  6、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施

  7、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行提前审计

  8、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计

  9、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计

  10、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况

  11、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况

  12、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作。

  任职条件:

  1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有3年以上专业工作经验。

  2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30-50岁。

  3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力、

  4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。

  5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则

  6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律知识。

  7、善于全面掌握企业经营管理中各个重要环节的基本情况,具有较强的整体控制和协调能力,能够及时发现公司各部门带有倾向性的问题,并迅速采取审计行动。

篇3:大型房地产审计部职责

  大型房地产审计部职责

  1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行

  2、对公司审计制度的执行情况进行检查

  3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施

  4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计

  5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计

  6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计

  7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况

  8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况

  9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作

  10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议

  11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计

  12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查

  13、整理专案审计报告、提出出来意见

  14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况

  15、配合审计机关进行必要的专项调查

  16、办理公司领导交办的其他审计事项。

篇4:大型房地产审计部副部长岗位工作职责

  大型房地产审计部副部长岗位职责

  岗位职责:

  1、管理公司的法律、合同管理

  2、代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、调解工作

  3、负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见

  4、从法律角度参与并监督公司合并、重组、投资、资产转让、工程争议、工程遗留等问题处理。

  5、负责与外聘法律顾问或律师的接洽及案件的跟踪处理工作。

  6、负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结

  7、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作

  8、进行境内外资本市场研究、资本经营手段及公司改制上市模式研究

  9、协助选择并配合相关会计师、资产评估师、券商展开工作

  10、负责公司资本运营工作

  11、协助制定并实施资产转让、收购、上市等资产重组方案与合作伙伴的寻找、引进工作。

  12、对公司控股、参股、担保、抵押、内部贷款借款、债券发行等方案的设计和实施进行评估。

  13、提出控股参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议,协调实施协助制定控股参股公司的年度经营计划,并监控计划完成情况。

  任职条件:

  1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有5年以上专业工作经验。

  2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30-55岁。

  3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力。

  4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。

  5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则

  6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律、工程专业知识。

篇5:房地产公司审计部职责(2)

  房地产开发公司审计部职责(二)

  1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行

  2、对公司审计制度的执行情况进行检查

  3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施

  4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计

  5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计

  6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计

  7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况

  8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况

  9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作

  10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议

  11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计

  12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查

  13、整理专案审计报告、提出出来意见

  14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况

  15、配合审计机关进行必要的专项调查

  16、办理公司领导交办的其他审计事项。

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