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P小学财务制度

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P小学财务制度

  E小学财务制度

  1.严格按教育局、物价局、财税局等规定的收费项目标准收费,一律使用教育局印制的统一收费票据。

  2.做到三个一(一本帐、一个基本帐号、一支笔),任何票证应写明用途,签上经手人、证明人,待校长审批签名后方可报销。

  3.会计、出纳应及时做帐,日结月清,造好月报表,交校长审阅。

  4.财务帐目一学期一清,一年度一装订,立卷归档。

  5.学生代管费由学校统一收管,会计、出纳单独进帐,期末由总务处向班主任、学生家长列出清单,实行多还少不补的原则,并在公示栏中予以公布。

  6.严禁公款私存,坚决杜绝公款出借。

  7.财务室内做到现金、支票、财务章等不过夜,同时做到会计、出纳单独存放。

  8.随手关门,严防盗贼。

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篇2:区一小学校财务内审制度

  区一小学校财务内审制度

  1、学校各部门应当按照相关法规和内部审计制度的要求,支持、配合预算执行和财务决算审计工作,财务部门要及时向内审小组提供相关资料。

  2、学校内审小组成员应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,客观公正,对财务预算数据及其他相关事项应当负责保密。

  3、学校内审小组对已审计的项目要及时出具审计报告,对审计事项做出客观的审计评价;对预算执行中存在的管理问题,要努力“解剖麻雀”,从制度上、机制上进行分析,提出具有管理实用价值的审计意见和建议。

  4、学校领导接到内审小组提交的审计报告后,要及时审阅。对审计报告中提出的审计意见和管理建议要有明确批示,并交有关部门落实和处理。

  5、经学校领导审批的年度财务决算内审报告,应当向学校职工代表大会予以公布。

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