物业经理人

地产控股公司采购管理制度

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地产控股公司采购管理制度

  地产控股公司采购管理制度

  1.目的

  适应公司发展战略,建立与E地产控股有限公司(以下简称"公司)组织架构相适应的供应链管理平台,规范E地产开发项目采购工作,控制采购成本,保持并持续改善产品品质。

  2.适用范围

  2.1.开发项目或专业公司

  2.1.1.E地产所属事业部和城市公司的开发项目、专业公司(E国际建设、E中广装饰、E瑞景园林),均适用本制度。其他开发项目参照本制度执行。

  2.2.成本类别

  2.2.1.本制度适用于构成开发成本的建设成本中的四类成本,包括前期费用、建安工程费、基础设施费、配套设施费。

  3.采购分类

  3.1.按采购程序分

  3.1.1.招标采购:按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位的采购形式。其内涵是遵守规范的招标程序,通过充分、公平的竞争,获得最优性价比的产品和服务。

  3.1.2.询价采购:作为招标采购的简化方式,程序比招标采购有较大幅度简化,只需保证一定的竞争,采用询价、比选的方式,确定合作单位。

  3.1.3.直接采购:对于一些特殊情况,如选用专利产品,涉及政府部门、垄断行业等,无法进行招标和询价,可经过一定的审批程序,直接确定合作单位。

  3.2.按采购方式分

  3.2.1.战略采购:指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品和服务,通过签署战略合作协议,由战略合作伙伴为所有适合的开发项目提供约定的产品和服务。战略采购根据范围可分为集团战略采购和区域战略采购。候选供应商数量不足两家,或不具备可比性的,可采用谈判方式确定战略合作伙伴。

  战略合作伙伴应具备下列条件:

  a)品牌、信誉及知名度应与公司相匹配,双方达成品牌双赢的共识;

  b)双方有长期、良好的合作关系;

  c)能为公司提供优质的产品和服务,并提供最优惠的价格。

  3.2.2.联合采购:指跨区域(或同区域内)的多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品和服务,由集团总部或区域事业部层面负责组织,采用联合招标的形式进行的采购。联合采购根据范围可分为跨区域联合采购和区域联合采购。

  3.2.3.合约采购:指业主通过采购确定合作单位,并与合作单位直接签订单项采购合同。单项采购根据金额大小,可按招标、询价的程序进行,特殊情况下可采用直接采购的程序。

  3.2.4.认价采购:指业主确定合作单位,但不与合作单位直接签订采购合同,而是以《价格确认单》的形式通知合同单位,由合同单位与确定的单位(或一定范围)签订采购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算依据。认价采购根据金额大小,可按招标、询价的程序进行,特殊情况下可采用直接采购的程序。

  4.采购管理体制

  4.1.采购工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)的管理架构进行管理。

  4.2.集团总部

  4.2.1.集团总部履行管理职能,其职责为:

  a)编制并维护集团采购管理制度、城市公司采购流程和指引;

  b)组织集团战略采购;

  c)组织跨区域联合采购;

  d)制定城市公司采购决策程序,决策管理权限以上的城市公司采购事项,具体详见《城市公司采购决策程序》。

  e)对各事业部、城市公司、专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)的采购管理进行监督指导;

  f)收集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息,整理、汇总供应商信息。

  4.2.2.集团总部设立采购委员会,采购委员会是集团总部采购工作的决策和领导机构。

  4.2.3.采购委员会组成如下:

  a)主任:集团总裁

  b)副主任:集团分管成本采购工作的副总裁

  c)成员:分管城市公司的执行副总裁、副总裁;主持事业部工作的副总裁。

  4.2.4.采购委员会成员决策或参与决策与主管事业部或分管城市公司相关的采购事项。

  4.2.5.产品研发部成本采购组作为采购委员会办公室,协助采购委员会进行集团总部有关采购的日常管理工作。

  4.2.6.集团总部采购工作的决策形式:优先采用签报形式,根据实际情况需要,也可采用会议形式。

  4.2.7.采购委员会会议采取民主决策原则,参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时,确认会议决议有效;同一事项,委员会主任可否决一次。

  4.3.事业部

  4.3.1. 事业部作为利润中心,其职责为:

  a)编制并维护本事业部的采购管理制度、流程和指引,并向集团总部备案;

  b)组织实施本事业部范围内的采购事项;

  c)搭建和维护本事业部供应商资源共享平台,建立本事业部供应商数据库,并向集团总部备案。

  4.4.城市公司

  4.4.1. 城市公司作为利润中心,其职责为:

  a)协助集团总部编制并维护城市公司的采购流程和指引;

  b)组织实施本城市公司范围内的采购事项;

  c)搭建和维护本城市公司供应商资源共享平台,建立本城市公司供应商数据库,并向集团总部备案。

  4.5.专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)

  4.5.1. 专业公司作为利润中心,其职责为:

  a)编制并维护本专业公司的采购管理制度、流程和指引,并向集团总部备案;

  b)组织实施本专业公司范围内的采购事项;

  c)搭建和维护本专业公司供应商资源共享平台,建立本专业公司供应商数据库,并向集团总部备案。

  4.6.事业部、城市公司的开发项目向专业公司(国际建设、中


广装饰、瑞景园林)采购,原则参照向公司外部供应商采购,但由于其特殊性,也可采用询价采购或直接采购的方式。如果采用招标采购方式,同等条件下应优先选用国际建设、中广装饰或瑞景园林。

  5.采购工作原则

  5.1.招标采购限额

  5.1.1. 达到如下采购金额,应采用招标采购程序:

  a)工程施工类(含土建施工、设备安装、装饰装修等)单项合同估算额在200万元人民币(含)以上;

  b)材料设备等货物(含办公设施)单项合同估算额在100万元人民币(含)以上;或单台设备合同估算额在30万元人民币(含)以上;

  c)勘察、监理等服务类单项合同估算额在100万元人民币(含)以上;

  d)设计类合同由于其特殊性,可以采用询价的方式进行采购;

  e)专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)向外采购,不受上述采购限额的制约,由各专业公司自行确定。

  5.1.2. 未达到5.1.1条规定的采购金额,可采用询价采购程序。

  5.2.采购决策程序

  5.2.1. 各事业部自行确定本事业部内部的采购决策程序,各项采购事项均应遵循既定的决策程序;

  5.2.2. 各城市公司的采购决策程序由集团总部制定,各项采购事项均应遵循既定的决策程序;

  5.2.3. 各专业公司自行确定本专业公司内部的采购决策程序,各项采购事项均应遵循既定的决策程序。

  5.3.采购工作应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。对于招标采购,应保证充分竞争,投标入围单位原则上不少于三家。

  6.采购信息

  6.1.归档资料

  6.1.1.招标采购需归档的资料包括:采购合同(或《价格确认单》)、定标决策文件(签报/会议纪要)、入围决策文件(签报/会议纪要)、评标报告、投标文件、招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。

  6.1.2.询价采购、直接采购需归档的资料包括:采购合同(或《价格确认单》)、定标决策文件(签报/会议纪要)、最终报价单等。

  6.2.信息收集

  6.2.1.战略采购数据库

  a)产品研发部负责建立集团战略采购的材料设备含量指标库、基准成本(建立时点的成本)数据库,汇编集团战略采购成本调价原则;

  b)各事业部负责建立区域战略采购的材料设备含量指标库、基准成本(建立时点的成本)数据库,汇编集团战略采购成本调价原则,并向集团备案;

  c)产品研发部负责建立集团战略采购供应商数据库;

  6.2.2.采购计划和采购完成情况报告

  a)采购计划:各城市公司自行编制采购计划,编制时间为,每年12月份编制下一年度的采购计划,并于年底提交集团备案;每月编制下个月的采购计划,并于月底之前提交集团总部备案。采购计划的标准格式见附件1《采购计划(模板)》。

  b)采购完成情况报告:各事业部、各城市公司、各专业公司(国际建设、中广装饰)自行汇总采购完成情况,定期(每半年)向集团总部备案。采购完成情况报告的标准格式见附件2《采购完成(模板)》。

  6.3.信息规范

  6.3.1.各事业部编制、持续修订本事业部的招标文件范本,并向集团总部备案;

  6.3.2.各城市公司原则使用集团总部已有招标文件范本、或可参照使用各事业部的招标文件范本。在本城市公司运行成熟时,亦可自行编制招标文件范本;

  6.3.3.各专业公司编制、更新本专业公司的招标文件范本,并向集团总部备案;

  6.3.4.招标采购时,招标文件的编制,原则上应使用上述招标文件范本。

  7.采购纪律

  7.1.参加采购工作的有关人员应严格遵守以下纪律:

  a)坚持公开、公正、公平的原则,依据国家、地方的有关要求和程序进行采购工作;

  b)自觉遵守采购纪律,严守采购秘密,不得对外泄漏有关采购的情况;

  c)未经公司允许不得私自和投标方接触,杜绝各种不正当关系干预采购工作的正常进行;

  d)不得向投标方索贿受贿,不得收取对方的任何礼品。如不便拒绝应立即向上级领导报告并按规定上缴收受的礼品;

  e)参与采购工作的人员如需要回避的,应自觉主动提出。

  7.2.凡违反上述纪律,未造成经济损失的,给予批评教育或通报批评,同时按违反公司规章制度处理;对于造成经济损失,情节较为严重的,依法追偿损失,同时按严重违反公司规章制度处理;对于构成犯罪的,移交司法部门依法处理。

  8.监督:

  8.1.风险管理部负责履行公司采购活动的监督职责,监督检查采购行为是否符合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定,监督检查采购结果的执行情况。

  8.2.对采购活动进行的监督检查,可以采取抽查,阶段性稽查,列席有关重要会议,审阅有关文件等形式。

  8.3.任何单位和个人对采购过程中发生的违规行为,有权向公司监督部门进行举报。

  9.附则

  9.1.产品研发部是本制度的建立、维护的责任部门,并负责制度的解释;

  9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应在本制度所确定的原则和框架范围内,建立适用的管理体系和管理文件;

  9.3.本制度自下发之日起执行。

编辑:www.pmceo.Com

篇2:地产公司区域事业部采购管理制度

  地产公司区域事业部采购管理制度

  1.目的

  结合公司《采购管理制度》,建立与公司发展战略和产品策略相适应的供应链管理平台,优化区域事业部资源整合能力,促进专业能力提升,控制采购成本,保持并持续改善产品品质。

  2.适用范围

  本制度适用于E地产**区域事业部及其管理的开发项目(以下简称"**事业部")。包括构成开发总成本的建设成本中的四类费用(前期、建安、基础设施、配套设施)的采购工作。

  3.采购分类及原则

  3.1按采购程序的不同,分为以下三种方式:

  3.1.1招标采购:指按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位,并与合作单位签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。

  3.1.2询价采购:指以书面询价的方式,通过比价来确定合作单位,并与之签订采购合同或确定其为认价单位的采购模式。

  3.1.3直接采购:指开发项目在特殊情况下(如选用专利产品,涉及政府部门、垄断行业等)无法进行招标和询价采购,或合作单位已与公司在某个项目上建立了良好的合作关系,直接与合作方签订采购合同或确定为认价单位的采购模式。

  3.2按采购方法的不同,分为以下四种方式:

  3.2.1区域战略采购:指事业部经济合同部组织对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品或服务,通过签署区域战略合作协议,由区域战略合作伙伴在一定期限内为所有适合的开发项目提供约定的产品或服务。

  3.2.2区域联合采购:指事业部经济合同部组织对多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品或服务进行集中采购。

  3.2.3合约采购:指通过采购确定合作单位,并与合作单位直接签订采购合同的采购方式。

  3.2.4认价采购:指通过采购确定合作单位(或合作单位范围),但不与其直接签订采购合同,而是以《价格确认单》的形式通知合同单位,由合同单位与确定的合作单位(或范围)签订合同。《价格确认单》中所确认厂家(或合格厂家范围)被称为"认价单位"。

  3.3采购原则

  3.3.1达到下列标准之一的,应当进行招标采购,由采购委员会决策。

  (1)开发项目涉及施工内容,单项工程合同估算价在50万元人民币(含)以上,包括甲方直接发包、甲方指定分包工程。

  (2)重要材料设备等货物采购,单项合同估算在20万元人民币(含)以上,或单台设备合同价在10万元人民币(含)以上,包括甲方直接采购、甲方指定采购。

  (3)勘察、设计、监理、咨询等服务的采购,单项合同估算在20万元人民币(含)以上。

  3.3.2凡未达到上述第1条规定的标准,由采购工作小组主办,通过签报形式确认,按第5

  条规定的决策体系进行审批。

  4、采购机构的设立及其职责

  4.1采购工作设立采购委员会和采购工作小组的两级管理体制,实行主责人负责制的具体操作模式。

  4.2采购委员会构成及其职责

  4.2.1采购委员会组成

  主任:**区域事业部总经理

  副主任:**区域事业部主管成本副总经理

  常设委员:**区域事业部经济合同部经理

  非常设委员:根据采购项目的不同吸纳不同人员加入,原则上为各项目总经理、主管专业副总。

  采购委员会主任负责主持采购委员会会议,主任缺席时,由副主任主持。

  4.2.2采购委员会是事业部一常设机构,是事业部所属各项目采购工作的领导、管理和决策机构。其主要职责如下:

  A、确定由其决策的招标采购入围单位范围;

  B、审批由其决策的招标采购文件;

  C、确定由其决策的中标单位;

  D、确定由其决策的直接采购单位;

  E、审批区域战略采购计划;

  F、确定区域战略采购的合作单位。

  4.3采购工作小组的构成及职责

  4.3.1采购工作小组组成

  各项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理为固定成员,其中项目总经理为组长。

  采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。

  4.3.2采购工作小组是采购工作中的执行机构,负责采购项目的具体执行工作和授权范围内的决策工作。采购工作小组职责如下:

  A、定期编制和调整采购工作计划,对采购计划落实情况进行定期反馈。

  B、负责采购项目的全面实施。

  C、在权限范围内确定中标单位,或向采购委员会提交中标候选人的排名。

  D、负责采购过程中所有资料的整理和归档。

  4.4采购事项主责人职责

  4.4.1.采购事项主责人:每项采购工作事先确定一个主责人,属于集中采购的事项,主责人由经济合同部确定;属于项目采购的事项,主责人由项目确定。

  4.4.2.主责人职责:主责人是采购工作的主要责任人,负责对所采购事项的质量、进度及成本进行全过程控制。

  4.4.3.主责人工作内容:负责所主责的采购事项的全部组织工作。具体如下。

  a)负责推荐拟投标单位,可以从已有供应商数据库中筛选,也可以自行推荐供应商,但需按公司制度组织相关人员进行考察。主责人负责编制入围单位推荐


报告。

  b)负责组织编制招标文件。

  c)负责组织发标、开标、评标、询标具体事宜。

  d)负责汇总有关人员的意见,推荐中标单位。并负责组织编制评标报告。

  e)主责人应将采购工作进展情况及时向汇报人及有关人员通报。

  f)主责人负责组织进行设计优化等工作。

  4.4.4.主责人权力:

  a)主责人有权力推荐拟投标单位。

  b)主责人有权力推荐拟中标单位。

  c)主责人有权力在项目采购前根据需要,经与有关业务模块协商后,吸纳专业人员成立为本项采购服务的虚拟机构。

  d)主责人有针对本项采购事项的奖惩建议权。

  4.5采购事项商务配合人职责

  4.5.1采购事项商务配合人:每项采购工作事先确定一个商务配合人,属于集中采购的事项,由经济合同部确定;属于项目采购的事项,由项目确定。

  4.5.2商务配合人职责:负责采购工作的商务配合及监督工作。

  4.5.3商务配合人主要工作

  A、编制招标文件商务部分及工程量清单;商务标评标并编制商务评标报告。对招标文件及评标报告整体内容进行审核。

  B、负责定向采购中商务条件的洽谈工作。

  C、负责甲方认价类的材料设备的价格确认工作。

  D、负责工程类合同商务部分的编制工作,并对合同整体内容进行审核。

  5、采购决策授权及决策程序

  5.1采购决策授权

  5.1.1按3.3.1条规定的招标采购限额以上(含限额本身)的采购项目,由采购委员会决策合作单位。

  5.1.2按3.3.1条规定的招标采购限额以下的采购项目,由采购工作小组决策合作单位,并报备经济合同部。

  5.2采购决策程序

  5.2.1采购委员会决策形式:可以采取会议形式,也可以采取签报形式,视具体情况决定。

  a)会议形式:由经济合同部根据项目需求不定期组织,各项目提前5天上报会议资料。决策投标单位的会议资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的会议资料包括:评标报告及相关附件。参会人员:采购委员会成员、采购主责人、商务配合人。

  采购委员会会议采用民主决策原则。参会人员不少于采购委员会应到人数三分之二时,确认会议有效;参会委员意见一致不少于参会委员三分之二时,确认会议决议有效;同一事项,委员会主任可否决一次。

  b)签报形式:由采购主责人作为签报的经办人,按照**区域事业部EIP采购签报(限额以上)形式,履行程序。决策投标单位的签报资料包括:拟投标单位评选报告、招标文件。决策中标单位的签报资料包括:评标报告及相关附件。

  5.2.2采购工作小组决策形式:采取签报形式决策。由采购主责人作为签报的经办人,将评标结果按照**区域事业部EIP采购签报(限E地产**区域事业部额以下)形式,履行程序。签报资料包括:供应商评选报告、询价文件、评标报告、相关附件。

  6.激励机制

  对于采购过程中,达到以下工作标准的,应对主责人及其虚拟机构给予适当奖励。

  6.1.在保证所采购的产品品质及质量标准的同时,主动优化设计,达到了降低成本的目的。

  62.在保证产品质量的同时,通过商务谈判降低投标价格。

  7.附则

  7.1.采购纪律和监督机制执行E地产有限公司统一规定。

  7.2.本制度由**区域事业部经济合同部负责解释。

  7.3.本制度自颁布之日起执行,至相应更新版本颁布之日自行终止。

  附件一:

  关于**区域事业部采购签报流程

  一、采购签报(限额以上)

  二、采购签报(限额以下)

  说明:

  各项目如需在流程中加入内部会签人员,请在第1、2步之间加入。

篇3:X地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

  某地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

  第一章总则

  一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

  二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

  三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

  四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

  五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

  六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

  第二章全国性材料物资采购供应方式

  一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

  人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

  二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

  厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

  三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

  淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

  四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

  第三章全国性材料物资样板管理

  一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。

  二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。

  三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

  四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。

  第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

  一、全国性材料物资年度购销合同的签订

  (一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标,材料设备公司负责签订年度合同。

  (二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

  (三)年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

  二、三方协议及供货合同的签订

  (一)地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

  (二)材料设备公司在签订供货合同时,须列明产品代码和类别。

  (三)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。

  (四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

  三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

  第五章全国性材料物资计划管理

  一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

  二、计划模板的编制:

  (一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位臵。

  (二)材料设备公司下发全国性材料物资计划模板,仅包含设计已选用的规格型号。

  三、材料计划申报、审批流程:

  (一)年度材料计划:由材料设备公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

  (二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

  (三)月度实际用


料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

  第六章全国性材料物资库存管理

  一、各类材料物资原则上均须库存,并建立台帐、定期盘点。

  二、仓库及库存量的设臵:

  每个城市须设立仓库,原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量,有别墅盘的地区A型别墅备2套,BC型别墅备4套板房用量;厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值。

  三、库存材料物资的补仓规定:原则上材料物资出仓后须及时补仓。

  第七章全国性材料物资配送管理

  一、材料分批进场管理

  (一)交楼大批量材料计划可分批进场。

  (二)根据工程实际进度需要,工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后,出具材料分批进场方案,经工程技术部、管理中心现场负责人、主管领导审核后,每月15日前提交材料设备有限公司。

  二、卸货管理

  (一)材料物资到达现场4个小时前,材料设备公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人;物资到施工现场后,材料设备公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人;工程部项目经理必须在30分钟内到达施工现场,组织施工单位开始卸货,要求8个小时内将材料物资卸完,并完成《工地收货单》的签字确认工作;否则,材料设备公司将问题立即告知管理中心。

  (二)由于地区公司原因造成规定时间不能卸货,材料设备公司有权自行组织卸货,由此产生的一切费用由地区公司承担,费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。

  (三)材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账,每月月底提交管理中心。

  三、验收管理

  (一)全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。

  (二)验收标准:参照《全国性材料物资现场验收标准》执行。工厂验收

  1、根据需要可安排驻厂人员验收。

  2、验收要点:是否为该供货单位生产的;是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

  仓库验收

  供货单位送货到仓库后,材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收,合格的由材料设备公司开具《进仓单》,验收人员共同签名确认;不合格不得接收。现场验收

  1、从供货单位送货到施工现场的:材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收,合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》,验收人员共同签名确认;不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后,组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货,由材料设备公司开具《工地收货单》,现场验收人员共同签名确认。

  2、仓配到施工现场的:由材料设备公司先开具《材料设备公司收  货单》,并将材料发送至现场,若无法及时配送,地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货,并开具《工地收货单》,现场验收人员共同签名确认。

  (三)材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收,如对到货材料的品质有异议,最终由地区公司董事长裁定。

  (四)地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

  四、退货调拨管理:

  (一)已到工地的材料物资原则上一律不予退货。

  (二)验收有质量问题的材料,由材料设备公司协调供货单位退货。

  (三)因集团、地区公司设计变更造成施工单位确实无法使用,确需退货或调拨的:

  1、非供货单位特殊加工的材料:由地区公司提出申请并附相关依据,经材料设备公司出具初步意见,报管理中心审批后,材料设备公司负责办理退货或调拨。

  2、确系特殊加工的材料:由地区公司提出申请并附相关依据,由材料设备公司会同设计院研究能否适用其它项目,报集团设计院主管领导审批后,材料设备公司负责办理退货或调拨;退货最多向供应商承担50%材料货款损失,由材料设备公司与供应商及地区公司分别签订退货协议,损失由退货的地区公司承担。

  3、地区公司内部各项目间调拨材料:由地区公司提出申请并附相关依据,经材料设备公司出具意见并协助办理调拨。每月2日,材料设备公司汇总上月各地区内部材料调拨情况报管理中心备案。

  4、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。

  5、退货或调拨的材料物资所产生的费用由提出申请的地区公司承担。

  6、调拨的材料物资价格采用原采购价格(存在价格波动的按先进先出原则)。

  (四)因地区公司计划填报错误造成无法使用的材料物资,由材料设备公司协调供货单位退货。如造成损失的,由责任公司承担费用。

  第八章单据管理

  一、单据类别:

  (一)《进仓单》一式五联:存根(结算部)、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。

  (二)《出仓单》一式四联:存根(结算部)、财务部、计划管理部、配送质检部。

  (三)《材料设备公司收货单》一式五联:存根(结算部)、供货单位、财务部计划管理部、配送质检部。

  (四)《工地收货单》一式六联:存根(材料设备公司结算部)、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部。

  二、单据印制:由材料设备公司负责印制。

  三、单据领用:所有单据的领用必须造册登记备查。

  四、单据使用:

  (一)供货单位送货给材料设备公司的材料物资,材料设备公司开具《材料设备公司收货单》,作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据。

  (二)材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资,材料设备公司开具《工地收货单》,作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。

  (三)进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。

  五、单据传递:上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。

  第九章盘点管理

  一、材料设备公司库存材料盘点管理要求:

  (一)材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账,并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账;根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账;根据《材料设备公司收货单


》每日序时登记物资收货明细账;根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。

  (二)每月最后一天为仓库的结账日,每月1-2日为盘点时间,材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况,对材料物资进行账账核对和账实核对,发现盘盈、盘亏及时查找原因,并根据集团公司的有关规定进行处理。

  二、材料设备公司库存材料盘点程序:

  (一)记账时间:每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月。

  (二)盘点时间:结账时间为每月的25日,实地盘点时间为每月的1-2日。

  (三)盘点人:材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。

  (四)盘点的具体事项:

  1、盘点前:仓管员须将材料物资进行分类,按类别、规格型号摆放整齐,并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》;盘点时,逐一清点实物,做好账、卡、物的核对工作,清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》;盘点后,所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录,不能马上查明原因的盘盈、盘亏,应及时注明待查原因,并在五天内完成。

  2、盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资,应另行分别存放,并予以标示。

  3、所有盘点财务都以静态盘点为原则,盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

  4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经所有盘点人员签字确认。

  (五)对盘盈、盘亏材料的处理:由材料设备公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》,写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因,并给出初步处理意见,经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批,10万元以内(含10万元)的报公司总经理和董事长审批,超过10万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批,审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整。

  三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。

  第十章结算管理

  一、由材料设备公司供货给施工单位,地区公司代付代扣的结算:

  (一)《工地收货单》是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。

  (二)材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》,并在NC系统中生成《销售发票》,每月25日结账(一个结帐月为上月26日至本月25日),每月3-7日,完成对账单报审;每月8-13日,材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账,并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部;地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》,于每月15日前办完资金审批手续。

  (三)每月20日地区公司必须代付材料款给材料设备公司,如果地区公司每月20日不能代付材料款,地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付,直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时,由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

  (四)地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款,因特殊情况,地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时,须由地区公司董事长/总经理审批。

  (五)发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货,结算时须转扣总包单位部分,原则上由工程总包单位提前出具授权书,授权现场施工单位(即分包单位)代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认。特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认,材料设备公司统一编号管理,并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。

  二、材料设备公司供货给地区公司的货款结算:

  (一)《工地收货单》是材料设备公司、地区公司双方结算支付的唯一依据。

  (二)材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》,并在NC系统中生成《销售发票》,每月25日结账(一个结帐月为上月26日至本月25日),每月3-7日,完成对账单报审;每月8-13日,材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账,并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部;地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》,于每月15日前办完资金审批手续。

  (三)每月20日前地区公司必须付材料款给材料设备公司,如果地区公司每月20日不能支付材料款,地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付,直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时,由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。

  三、材料设备公司对供货单位材料款的结算:

  (一)《材料设备公司收货单》是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

  (二)材料设备公司每月25日与供应商结账(一个结帐月为上月26日至本月25日);每月9-15日,由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部,双方核实并签字确认(供货单位盖公章);每月  16-20日,材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》报财务部审核,审核后按程序履行报批手续;每月21-25日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。

  四、地区公司对供货单位的货款结算:

  (一)地区公司须按合同规定支付供货单位货款。

  (二)地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的,由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心,财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。

  (三)款项支付后,由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。

  第十一章考核规定

  本制度的考核:按照管理中心下发的考核办法执行。

篇4:地产新项目办公用品采购管理制度

  地产新项目办公用品采购与管理制度

  为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度:

  1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的采购、保管与发放。

  2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。除特殊情况外,任何人不得先买后批。

  3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

  4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

  5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

  6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

  7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

  8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

  9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。

  10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

  11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

篇5:置业集团装饰材料采购管理制度

  置业集团公司装饰材料采购管理制度

  第一章总则

  第一条为规范装饰材料的采购工作,提高采购效率,特制订本制度。

  第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

  第二章物资请购流程

  第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。

  (一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

  (二)对于有图片、样品的材料,计划人须将样品提交到采购管理中心,接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的,可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

  (三)若对材料的到货时间有特殊的要求,如:需要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单上标注清楚。

  (四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等),若需要我司确定主机位置或其他技术参数等,则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司承担。

  第四条相关物资采购周期规定

  (一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料

  计划书和材料样板提交给采购管理中心,以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。

  (二)在一般的情况下,相关装饰材料的采购周期为:

  1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同执行,若需特殊订货则周期为15个工作日。

  2、木线条:定制周期视复杂情况而定,一般采购周期为10个工作日,特殊情况除外。

  3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。

  4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。

  5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

  6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日,非现货采购的周期为40个工作日。

  7、电线电缆:采购周期为7个工作日,以后按合同执行;

  8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

  9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

  10、成品洁具、五金类:常规型号,现货采购周期为15个工作日。

  11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视情况而定,一般不低于60个工作日。

  (三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:

  1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见,经大家共同协商确认寻找替代品。

  2、确认需要寻找替代品后,采购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

  3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

  第五条采购材料的检验流程

  (一)材料验收

  1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

  2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

  3、验收合格的材料,要及时缴库。

  4、对所有检验不合格的材料,采购人员要及时退货。

  5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。

  (二)材料复检

  1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

  2、复检合格的材料,可以继续使用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。

  第六条发票批报流程

  (一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销,并随发票提供如下材料:

  1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字,最后项目负责人签字确认;

  2、发票:必须有采购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。

  3、评审盖章的有效合同;

  (二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司

  财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不合格,退回采购员重新处理。

  (三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

  第三章附则

  第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

  第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归采购管理中心和总经办。

  采购管理中心

  颁发日期:二零零七年一月八日

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