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住建局开展四项排查工作报告

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住建局开展四项排查工作报告

  住建局开展四项排查工作报告

  为认真贯彻落市、区“四项排查”工作部署要求,住建局把“四项排查”工作作为从源头化解矛盾、消除隐患、保持稳定的重要举措,按照职责分工,全方位排查突出信访问题、有风险预警的项目、安全事故隐患及基层基础工作的薄弱环节,坚决防止发生大规模群体性事件,坚决防止发生大规模赴省进京*事件,坚决防止发生重特大安全生产责任事故、坚决防止发生影响形象和大局的重大负面新闻事件。现将我局“四项排查”工作汇报如下:

  一、统一思想,提高认识

  认真做好“四项排查”工作是维护社会稳定、促进社会和谐的重要保障,是做好当前各项工作、实现经济又好又快发展的重要保证。切实增强政治意识、大局意识和责任意识,扎实工作,狠抓落实,是做好当前各项工作的前提。按照“大下访、大排查、大调解、大稳定”的要求和思路,我局本着凡是影响社会稳定的矛盾纠纷和安全隐患要排查清楚;凡是排查出来的问题都要妥善处理;凡是群众生产生活方面的困难都要清楚;凡是了解到的群众的特别困难都要设法帮助解决;凡是分析出来的对策都要抓好落实的原则,着力化解一批社会矛盾,解决一批信访案件,解决一些群众的特殊困难,确保社会大局持续稳定,确保人民群众安居乐业,确保全面完成我局全年各项工作目标,实现我区经济社会又好又快发展。

  二、加强领导,强化措施

  为确保“四项排查”工作的顺利实施,我局专门研究成立了活动领导小组,由局长亲自抓,局办公室负责日常工作,突出抓重大案件的落实;突出抓共性问题;突出抓薄弱环节;突出抓工作不力的典型;对发现的问题盯住不放,采取强有力的措施督促整改,加强协调,及时解决工作中存在的问题,确保活动不走过场,取得实效。确保“四项排查”工作的全面落实,确保不漏事、不留盲点、不留死角。

  对重点信访案件梁洪英同志反映康馨园公布的新房草图与规划图不符、商业楼影响住宅采光等事宜,我局高度重视,并派专人调查。康馨园小区坐落在郭庄路南侧,分a、b、c三个区,由市城投公司承建,总平面规划图于**年1月规划定点。在**年4月动迁前,安置小区的总规划平面图及楼房地下室图纸面积均由市城投公司提供给我区,并不存在不一致的图纸。康馨园小区由市城投公司负责建设,我区仅负责拆迁安置。该小区住户反映日照、采光、通风等问题应由市城投公司负责解释。泉州粤港装潢总公司在商业楼四层又加盖一层,影响采光的问题,因建筑面积超过300㎡,超出我局职能范围,属市规划部门查处。

  邢巧云等同志反映的开明公寓二期拆迁安置上房事宜,我单位高度重视,一方面做该同志的思想工作,一方面积极协调相关单位,以尽快促使问题妥善解决。该项目中标单位为市环龙开发公司负责拆迁开发,由于该公司法人变更,此地块经法院判给了汉中建设集团公司。经调查此地块经法院判决给汉中建设集团公司,现我局正积极协助市重点办督促汉中集团,尽快处理土地纠纷事宜,完善建设手续,抓紧开工建设,让拆迁居民尽早上房。我局根据居民反映的具体情况,抽调专人负责此事,积极跟踪相关部门,争取尽快解决此项事宜。

  三、落实制度,化解矛盾

  一是落实领导责任制度。层层分解工作职责,按职责分工负责,明确目标任务。一旦发生涉及社会稳定的矛盾纠纷和信访问题,分管领导作为直接责任人,具体负责,坐镇指挥。二是落实首办负责制。凡是在征收补偿、重点项目建设和企业拖欠工程款及农民工工资等可能引发信访的苗头,按照工作程序调解处置,对矛盾纠纷和信访隐患处置不力或处置不及时导致矛盾激化的,将追究相关责任人的责任。三是落实信息畅通制度。规范信息报送工作流程,及时将信息进行梳理汇总,该分流调解的分流调解,该及时上报的及时上报有关部门。四是落实责任追究制度。对矛盾纠纷和信访隐患排查调处工作中出现的问题,实行首办责任制,对相关责任人进行责任查究。

  我局着力边查边改,以“倾情服务促进社会稳定”。局领导班子高度重视*的预防、处置和稳控工作,多次召开会议,安排部署*整治工作。定期与重点、全面与专项排查相结合,从上至下开展拉网式、横向到边、纵向到底的排查,敏感时期实行日排查、日报告、零报告,做到信访苗头隐患排查“不留死角”。尽量使合理诉求解决到位,无理诉求思想教育到位,违法行为依法处理到位,生活困难的帮扶救助到位,确保“劝得回、稳得住、不倒流”。针对可能发生的每一起非正常*案件,按照“有理、有过、有解”的原则,在耐心细致做好群众思想教育的同时,设身处地为*人着想,千方百计帮助其解决生产、生活中的实际困难和问题,促其停访息诉。

  通过以上各项工作的开展,我局信访稳定工作取得了一定成绩,防止了影响社会稳定事件的发生。今后,我局将继续解放思想,与时俱进,开拓创新,努力完成各项信访工作任务,为推动全区经济社会又好又快发展做出积极贡献。

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篇2:小学突发公共卫生事件风险隐患排查自查报告

  突发公共卫生事件风险隐患排查自查报告

  2镇2小学成立于1998年6月,位于@2镇陶岗村,现有学生315名,专任教师22名,住宿生148名,为了确保全体师生的身体健康,维护学校正常的教学秩序,根据省教育厅、省卫生计生委、省食药监局《关于开展中小学校突发公共卫生事件风险隐患排查工作的通知》精神,我校分别召开了校长办公会以及全体教职工会议,会上学习了《全省中小学和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患专项排查整治工作方案》,总结了学校前期的卫生安全工作,并部署安排了后期有关学校公共卫生安全的相关工作,成立了由校长@同志任组长、分管领导任副组长、各科室负责人和班主任为组员的安全隐患排查工作小组,对学校公共卫生设施设备、饮食饮水卫生、传染病防控、教学卫生、健康教育等进行了全方位排查,现将此次排查整改情况总结以下:

  一、完善制度、责任落实

  我校牢牢把握“健康安全第一,责任重于泰山”的指导思想,实行学校卫生安全工作校长负责制,成立了突发公共卫生事件应急管理小组,校长任组长,分管领导为副组长,保健医生及各科室负责人、班主任为成员,全面负责学校的卫生安全工作。食堂设有卫生专员负责饮食卫生的督查工作。

  学校根据《食品卫生法》、《中小学卫生保健制度》等条例和法规内容,结合本校实际情况制定了学校突发公共卫生应急预案、传染病疫情、食品中毒等突发卫生事件登记报告制度、健康检查制度、晨检制度、食品卫生管理制度、健康教育制度、消毒隔离制度、公共场所管理制度、教学卫生管理制度、宿舍卫生管理制度、垃圾管理制度、厕所卫生管理制度等,明确了管理职责。学校还建立健全了分层机制,确立了层层把关、包干到人的工作目标责任制,层层签定《安全目标管理责任书》,全面落实安全责任制,做到各司其职,各负其责。

  二、疾病防控、未雨绸缪

  我校坚持贯彻“预防为主”的方针,加强对各种传染病的防控管理,严格晨检、午检、全日观察制度,对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,保健医生及班主任为传染病疫情报告责任人,要求传染病疫情登记和报告符合要求,晨、午检登记、因病缺勤登记记录真实正确且具有连续性。学校还坚持做好在校师生体检工作,对师生不定期进行全面体检,并做好体检分析及健康档案的规范管理,并确保对新生的预防接种全程充足。

  三、饮食安全、常抓不懈

  我校设有专职食品卫生管理员,食堂卫生许可证正在办理之中,学校水质和食堂餐具经区食品药品局检验合格,从业人员均通过培训持证上岗。食堂卫生设施齐全,布局合理。食堂工作人员在食品加工进程、餐具清洗消毒进程中能严格执行食品卫生管理制度,进行规范操作。学校坚持执行《食品卫生法》等文件规定,严把食品采购关,不购买腐烂、变质食品,与食品物质供给商签订《食品物质购买合同》,严格审查供给商的卫生许可。学校严禁购买“三无”产品,严格肉食、大米等物质的索证,建立原材料进库台帐,并要求供给商送货签字。寄存食品有专人专门管理,严禁非食品加工人员进出厨房。同时,做好师生饮用水管理,供水进程符合卫生要求。

  四、环境卫生、清洁舒适

  我校历来重视环境卫生管理,由领导小组分工负责,行政值班领导负责学校日常卫生打扫的督查与指导,校园内外分工到人,做到一日一小扫,一周一大扫,保证校园环境优美,干净整洁。学校还进一步加强了各项消毒工作,除室内外进行不定期消毒之外,餐具、炊具等确保了使用一次消毒一次。每日,总务主任到各班进行巡查记录;每周,全校进行一次清洁卫生大检查。学校还做好了定期灭“四害”工作,卫生保健室内的药品、消毒物品等分类摆放,定期检查,及时更换过期、失效的卫生保健用品,对有毒药品单独寄存,妥善保管,投放药物定时回收,并做好回收记载。

  五、健康教育、丰富多彩

  我校把卫生知识、健康知识、食品安全知识的教育贯串于各种教育教学活动中,广泛扎实地展开教育宣传工作。一是利用教职工会议、家长会、班会和德育活动等形式多方面进行养成教

  育;二是利用健康专栏、黑板报、永久性标语向家长、学生和教职工宣传卫生安全知识;三是利用安全卫生知识比赛、卫生知识讲座等进行卫生规范教育;四是开设《健康》课程,让学生在学习中进一步增强卫生意识,提升自我保护能力。

  六、存在的问题及改进措施

  通过排查,我校卫生安全工作依然存在一些不容忽视的问题,主要表现为以下几个方面:

  1、制度建设有待进一步完善,管理方式有待进一步灵活多。样化

  2、师生健康意识有待进一步加强。许多老师虽然已经认识到健康的重要性,但投入健身活动的积极性不是很高;部分学生不能积极参与各种课间活动,每日“两操”表现出懒散状态,学生视力下降的情况令人担忧。

  3、校舍环境设施、师生饮水取热设备还相对简陋,教学卫生、传染病防控等工作还有待更细致更深入。学校体育场目前尚未能铺设塑胶跑道,学生跑步时极容易掀起粉尘(这也是学生不愿参加晨跑的原因之一)。另外,学校没有保健医生,健康教育的师资不足,班主任承担了大量的教育任务,但在实际工作中,老师们往往把精力投入在学科教学中,使得健康教育有时流于形式。

  4、校门外尚存交通安全隐患。我校位于316国道旁边,校门之外即为主要交通要道,学生上下学期间若不注意,很容易造成交通意外。根据自查,我校认真分析了学校的实际情况,积极思索,迅速制定了整改措施。

  1、进一步加强组织领导,完善各项制度,落实工作职责。

  2、积极、充分利用校外资源,加强与公安、交警、消防、卫生、社区等部门的横向联系,内外携手,共抓校园安全卫生。

  3、对校舍环境、设施设备进行维修及美化。学校将对卫生和健康工作的经费进一步增加投入,投入以学校的实际需要为准。

  4、进一步加强学习,提高认识。为了使卫生及健康理念植根于每个参与者的心中,学校将多形式、多渠道、多方位地组织学校领导、教师、学生及家长参与学校卫生和健康促进的相关培训,提高思想认识,夯实理论基础,提升实践能力。学校一方面将利用升旗仪式、课间操、专题讲座、教职工大会等形式,加大健康教育的宣传力度,另一方面将组织全体师生进行系统的健康知识的学习。

  5、加强信息沟通,形成共育氛围。学校将多形式地加强与社区、家庭进行卫生健康信息的交流与沟通,积极探索三位一体化的教育模式,形成共建、共管、共育的社会大环境。

  6、进一步加强学生心理健康教育。学校将进一步充实和完善心理咨询室,开展心理咨询和心理卫生宣传,促进学生健康成长。

  虽然工作任务艰巨,但在今后的工作中,我们将不断努力,以“安全校园”、“健康校园”为目标,不断优化教育教学环境,力争取得更大的成绩。

篇3:银行案件防控、风险排查自查报告(3)

  银行案件防控、风险排查自查报告

  根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作,提高全行员工案件防范意识,加强内控制度建设,查找风险点,及时发现并上报各类案件,消除案件隐患,确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。

  案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作,充分认识案件风险防控工作的严峻形势,高度重视,切实负责,把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

  一、业务操作流程排查。

  (一)存款方面:

  (1)单位结算账户的自查处理。今年11月21日至25日,我行账户管理:们按照人民银行《单位结算账户管理办法》,对开业至今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户55户含我行在同业(荆门人行1户、汉口银行1户、掇刀中行1户、掇刀农行1户、向阳农行1户)开立账户5户,其中:基本账户户、专用账户1户、一般账户50户、注册验资户1户;经清查,发现问题若干:

  一是待核准类基本账户在他行未销户,在我行又开立基本账户,致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户,最初注册验资时是在掇刀中行办理,验资成功转为基本账户。我公司正式营业后,欲将基本账户变更到我行营业部办理,因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后,我们将根据指示进行处理。

  二是报备类一般账户在他行有久悬户和基本账户变更,致使在我行开立的账户不能报备。经与开户单位主管人员联系,目前,变更账户的家单位已将最新的单位开户许可证送交我行,我行也已在人行结算账户管理系统报备。在他行有久悬账户的单位家,1家已经做销户处理,还有1家正在要求基本账户开户行做久悬账户转为正常账户处理,后续将视情况做出相应处理。根据自查发现的问题,在今后的工作中,我们在要求柜员保证开户单位资料的完整性、合规性的同时,还要求柜员,单位结算账户在没有通过人行结算账户管理系统核准、报备绝对不允许使用,如10日内还不能处理好的一

  (2)个人账户的自查情况:根据管理行和本行的《个人结算账律进行销户处理。户管理办法》,对至今开立的个人结算账户进行了自查,截止今年11月27日,全行共开立人民币结算账户474户,公民联网身份核查474户,留存客户身份证复印件474户,全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共388户,总金额1305万元;定期存款共86户,总金额共计830.4万元。共开出普通存折354本,一本通存折63本,定期存单87张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务,能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片,并全部通过公民身份联网核查系统核实,留存客户身份证件复印件,对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理,要求客户提供真实有效身份证件;对于由代理人开户的,能严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,留存电话号码及详细住址等重要信息,每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户30万元以上大额划转业务及20万以上的现金业务,我行建立了大额划转登记簿,大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批,并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况,凡是转账超过30万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出,并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关,授权管理,责任明确。

  2、存款程序与记录:开业至今我行共办理单位定期存款一笔,金额1000万,存期一年,由客户提供开立单位账户的相关资料并留存印鉴;办理单位通知存款一笔,金额1000万,储种为七天通知,目前没有到期也不存在提前支取现象;单位协定存款一笔,协定金额50万;开立1户单位注册验资户。未开办存款证明书及教育储蓄业务。经清查存款程序与记录,发现以下问题:一、未建立应解汇款及临时存款登记簿。我行目前没有大小额支付系统,依托他行网银处理往来账,不涉及应解汇款及临时存款此会计科目,但是为了以后的业务发展,要完善此业务;

  二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况,已清查以往的所有往来业务,经行详细登记与记录,在以后的业务操作中要做到一笔一清,详细记录。

  3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员和对账人员分离,每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

  (二)会计业务方面:

  1、会计主管履行职责:严格执行会计主管责任制度,禁止从事与职责无关的业务,并按规定对会计业务进行监督和审核,并做好《会计主管工作日志登记簿》的记录和处理。

  2、会计程序与记录:核查以往的会计记录,发现如下问题:

  一、会计凭证存在不合规不正确的现象,如没有大写金额,没有签章等。柜员的内部自制凭证(现金收入付出凭证),出现忘写大写金额的现象或者书写不正确现象。现已督促其改正,并制定相关整改措施,保证以后不再出现此类情况;

  二、会计档案装订不合规,有掉页现象。已对档案进行修补装订,指定专人审核会计档案装订。

  3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员和对账人员分离,每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

  (三)财务核算方面:

  1、根据《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、有关实施条例和法律法规及规定编制符合我行体制、防范财务风险、推动各项业务持续健康协调发展的财务年度计划,主管部门严格按我行各财务规定及年度计划展开财务工作。

  2、建立由我行各级领导组成的财务领导小组,各项财务工作在董事会及行长的领导下由会计结算部具体实施;对于我行大宗费用的开支由我行人员集体进》《掇刀行决策;各项财务工作均按《掇刀包商村镇银行财务管理办法(试行)、包商村镇银行财务审查管理办法(试行)》等规章制度和实施细则的要求进行;各岗位人员按有利于分工协作,有利于相互制约,有利于提高效率的原则设置,对财务管理审批、采购、保管、会计核算等不可相互兼容的岗位实行岗位分离制。

  3、财务核算及收支管理均以权责发生制为基础;对每笔财务收支准确核算,按各财务规章办法等合理合规列入相应账目;合理规范的开立费用账户并按《掇刀包商村镇银行费用管理办法(试行)》等财务制度使用,开业至今已发生91笔费用,金额为1109133.81元,其中:业务招待费为63183.6元,电子设备运转费15102元,邮电费16071.5元,劳动保护费189800元,印刷费25133元,公杂费95203.4元,职工工资273360元,差旅费4564.3元,水电费35190.1元,职工福利费11223元,职工教育经费9659.72元,费用性税金46347.3元,保险费25081.69元,社保23356.2元低值易耗品摊销261388元,住房公积金12864元,经查,每一笔单据,要素(事项)、时间等均符合我行费用管理办法;对各种费用的借支均按我行规定填制借款单,由我行各级领导给出意见后方可实施;各费用的支出需填写费用报销凭证、附原始费用凭证、写明用途,且严格实行授权管理下的“一支笔”审批制度;各应收应付款按各有关规定挂账开业至今已发生。

  (四)出纳业务方面:

  1、定期查库:建有“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”,柜员交接班、营业终了时由授权柜员检查并核对实物与账务记载一致;会计主管每周对有价单证和重要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。”制度,碰箱必须在监控录

  2、岗位制约:柜员必须坚持“一日三碰库(箱)像视线范围内进行,做到账款、账实相符。

  3、程序与记录:经核查,我行目前没有假币收缴资格,未开办现金领缴代理业务,柜员现金出入库实行双人清点核实,款箱交接双人签字确认,明确责任。

  4、库存现金安全与管理:库存现金实行限额管理制度,对超限额部分及时缴存开户行,保证资金安全和有效流通。

  (五)对账管理方面:

  我行自8月11日正式营业起已经月有余,对账工作也已进行次。按照《掇刀包商村镇银行对账工作管理实施细则》我们逐次进行了自查。第一次8月份,共产生户对账单位,发出户收回户,对账率100;第二次9月份,共产生15户对账单位,发出13户收回10户,对账率67;第三次10月份,共产生27户对账单位,发出22户收回17户,对账率63;在本次自查清理中发现开户后一直未发生业务,余额为零的单位账户9户占总户数的29,空户较多;外地和外地经营的单位账户7户占总户数的21,对账管理非常困难。根据我行对账率严重不达标实际,在以后工作中:

  一是严把准入关。要求单位开户后每月必须发生*笔以上业务,不然不予开户。对已经开户单位,要求本月必须发生业务,不然限期销户;

  二是“专人”对账。对在外地和外地经营的单位账户,由其客户经理负责对账,改变由营业部指定1人专门负责对账模式。三是对照久悬账户要求对长期不对账的单位纳入久悬账户管理。通过有效措施促进我行对账质量快速提升。

  (六)现金管理方面:

  现金业务必须坚持“当日核对、双人管库、双人押运、离岗必须查库”的原则,做到内控严密、职责分明。现金收付必须坚持“收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款”的原则。进行款箱交接时,交箱前必须核对接箱人是否为被授权人,接箱时必须核对总箱数,检查款箱是否完整无损,并详细登记相关交接登记簿。

  (七)印鉴密押、重要空白凭证、授权卡、柜员卡等管理情况:严格遵守“证印分管,证押分管”原则,柜员卡专人使用,专人保管,定期或不定期更换密码,做到“谁使用,谁保管,谁负责”。截至到目前,未发现有任何错用乱用冒用现象发生。

  (八)重要空白凭证方面:严格执行《掇刀包商村镇银行重要空白凭证管理办法》。

  1、重要空白凭证和有价单证保管:建有“重要空白凭证保管登记簿”定专人保管重要空白凭证和有价单证,重要空白凭证和有价单证实物应当与账务记载核对一致。经管人员变动时,严格办理交接登记手续,详细记载交接情况。凭证经管人员未办妥交接手续前,不得离岗。

  2、重要空白凭证和有价单证使用:领用重要空白凭证,根据领用数量登记,注明起止号码。签发时,必须按顺序号使用,逐份销“重要空白凭证登记簿”号,号码必须衔接。属银行签发的重要空白凭证,严禁有客户签发,不得事先盖好印章备用。由于我行目前暂时没有支票和代理业务,因此此方面不存在风险。,并且规定会计主管每周对有价单证和重

  3、定期检查:建有“查库登记簿”要空白凭证使用管理情况检查;营业机构负责人每半个月查库;会计结算部至少每月进行一次全面库存检查;分管行长至少每季进行一次全面库存检查;主管行长每半年至少进行一次全面库存检查;董事长每年至少进行一次全面库存检查。经查看检查开业至今的“查库登记簿”并突击检查库存情况,发现所有账证、账款、账实相符。在以后的工作中,我们仍要坚持定期不定期的库存检查,保证银行及客户资金财产安全。

  (九)中间业务方面:目前我行暂时未开办中间业务。

  (十)安全保卫:根据管理行和本行《安全保卫工作实施细则》的规定,我们及时对安防设施等进行了自查。

  一是测试110报警器是否处于正常工作状态。经与110联系测试,确认我行报警系统正常,运行良好;

  二是询问柜员掇刀公安,均能正确应答;

  三是检查报警装置的按纽是否局的电话号码(0724-249***)安装在柜员随手方便之处,是否处于正常工作状态。经查看和测试均符合内外部安全保卫部门的要求。

  四是突击检查营业人员是否双人临柜,联动门是否关闭,是否有非营业人员。经检查没有发现单人临柜现象,联动门紧闭处于锁定状态,也没有发现除营业人员以外的其他人员进入营业室;

  五是突击检查柜员现金箱和重要空白凭证库。进行账实、账款、账证、账账核对,没有发现白条抵库、账实、账款、账证、账账不符的现象;

  六是检查柜员交接是否合规。经查看《柜面业务、交接登记簿》《业务印章、认证卡、密钥交接登记簿》等没有发现交叉交接、交接不衔接、交接不签章、交接事项不清、交接事项不实或交接时间不清等事项,各项交接均符合我行制度规定;

  七是检查消防、自卫器材。经查看,营业部有灭火器箱个(每个里面有个灭火器),消防栓个,均有专人保管并贴有封签,检测时间在有效期内。没有看到自卫器材,目前,已将情况向行领导反应。

  三、下一步工作开展计划

  1.进一步提高认识,确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性,防止和切实落实监控检查职责,“检查走过场”“检查疲劳”,确保监控检查工作取得实效。

  2.加大监控检查发现问题的整改落实工作力度,确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题,按照有关规定落实整改,并做到举一反三,杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题,要求各部门要高度重视,认真对待。。

  3.加强业务学习,进一步提高案件防控水平。

  4.进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”“见怪不怪”、的现象,对发现的问题引起高度重视,坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。

  5.加强案件防控及整改,保证整改工作落到实处。各管理部门将定期或不定期组织对所在部门案件防控及整改落实情况的检查,对整改工作落实不到位的要追究责任人,并对整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位,造成风险隐患的,要从重处理责任人。

篇4:节前后供销社火灾隐患排查工作报告(1)

20**供销社火灾隐患排查工作报告

“中秋、国庆”前后,市供销社按照《市人民政府办公室关于全面开展火灾隐患排查工作的通知》文件要求,高度重视,认真落实,全面排查,积极整改,确保市社机关以及市社直属企业至今没有发生火灾和险情,现将开展火灾隐患排查工作情况报告如下:

一、领导重视

市供销社高度重视火灾隐患排查工作。一是召开班子成员专题会议,安排部署市社机关及其直属企业火灾隐患排查工作;二是“中秋、国庆”前后,市供销社分管领导带队业务科室对所属企业开展以火灾隐患为主要内容的安全大检查,市供销社所属企业班子或者主要负责人全程参与,积极配合消防安全检查;三是市供销社分管领导在怡中烟花爆竹公司对火灾隐患排查重点单位作出重要指示:“最近一段事故较多,引起了省、市各部门的高度重视,作为高危的企业,你们一定要注意安全,千万不能出任何事故。最近,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安监总局联合发出通知,依法加强对涉嫌犯罪的非法生产、经营烟花爆竹行为刑事责任追究,你们除主要搞好安全经营外,还要积极配合四部门的行动,为净化烟花爆竹市场做出自己的努力。”

二、全面检查

火灾隐患排查工作组由市供销社分管领导副主任带队,对市供销社所属的怡中烟花爆竹公司,回收公司224仓库、观音湾仓库、火车站仓库、南岸仓库,农资公司火车站仓库,土产公司书店、舞厅、吊黄楼仓库,北苑公司嘉禾宾馆等,以消防警示、消防台帐以及消防硬件为重点,开展以火灾隐患为主要内容的消防安全全面检查。

三、及时整改

火灾隐患排查工作组对市供销社所属企业开展消防安全大检查,发现部分车间或者仓库没有安全生产警示牌、电源开关盒掉落、灭火器过期、安全通道无提醒、灭火器配备不足等问题。排查工作组采取提醒、警告、限期整改等措施,要求所属企业或者业主立即完善、限期整改。市供销社所属企业积极配合,迅速完善安全台帐,充实消防软硬件设施,并将整改情况上报火灾隐患排查工作组。

篇5:公司某部员工行为排查自查报告

  20**年员工行为排查自查报告

  为进一步落实员工行为排查制度,切实搞好员工行为排查的工作,以切实加强基础管理,掌握员工思想行为动态,及时解决苗头性、倾向性问题,有效防范和化解操作风险。我部组成以主任唐淑敏、副主任韩成武为组员的行为排查小组。对15名员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常工作表现进行了排查。现将我部排查情况报告如下:

  一、排查教育活动。以深入开展员工行为排查为契机,我部开展了规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析为主要内容的教育活动。通过每日晨会在开展了《员工违规行为处理办法》和《双十禁》学习教育活动。

  二、排查方式。

  1、采取上评下和员工互评的方式,填写《员工行为排查预警表》针对员工兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常行为表现四大项21个方面进行全面排查。

  2、通过与员工单独座谈、家访、朋友采访等方式,以确保排查工作取得实实在在的成效。

  三、重点排查内容。

  1、兴趣爱好排查重点关注:是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动;是否经常大额购买彩票、玩赌博性质游戏机、经常打牌等;是否参与涉黄、涉赌活动;

  2、家庭状况重点关注是否超出家庭正常收入购置房屋、车辆;家庭经济是否出现异常波动;

  3、社会交际方面重点关注,是否借债、是否有信用卡大额透支,是否与客户存在非正常利益关系;

  4、日常行为表现重点关注是否未按时轮岗;是否经常出现业务差错;是否越权处理业务;是否前期受到纪律处分又在类似岗位;是否使用他人印章系统办理业务;是否有意测试他人密码。

  我部能够联系实际,找准自己的风险点,将员工行为排查工作纳入日常工作中,密切关注员工八小时内外的行为和动态,关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前,全行员工都能够牢记岗位职责与任务,树立企业形象,严格遵守相关规章制度,树立正确的世界观,人生观,价值观,各种表现均正常,尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头。

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