物业经理人

物业公司费用报销制度

833

物业公司费用报销制度

  物业公司费用报销制度

  一、费用支出管理原则

  1、从工作需要出发,厉行节约,从严控制,在合理前提下争取费用最低。

  2、任务明确,各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。

  3、费用发生情况公开、透明,财务按月分部门汇总数据,提供查询。

  4、凡费用报销,财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。

  二、费用报销程序

  1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上,按规定填写事由、金额、并签字。

  2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。

  3、经办人将此票据交由小区核算人员审核,核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性的审核,对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据,应退回给经办人员,由其负责将有关单据补充完整、更正错误后,再办理正式会计手续;对于不真实、不合法的单据,有权拒绝受理。

  4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。

  5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核,最后由总经理审批。

  6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或冲帐手续。

  7、2000元以上对公款需到财务上办理转账支票。

  8、大额现金支出应提前一天向财务部报送用款计划。

  9、各项费用于每周二上午、周五上午和每月28日进行集中审批报销。

  三、各项费用支出具体规定

  1、交际应酬费

  ①交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则,由部门经理严格把关,财务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台帐,并按年汇总与年度经营业绩、绩效考核挂钩。

  ②部门经理的交际应酬费在限额以内的可自主把握,在限额以上的需请示总经理后才可发生。

  ③部门经理以下人员如需发生交际应酬支出,无论大小,均需先请示部门经理同意后才可发生。

  2、差旅费

  (1)外埠差旅费

  ①任何职员可乘坐除飞机以外的任何交通工具,凭原票实报实销。若因公务需要乘坐飞机,需总经理批准。

  ②出差人在报销凭单上应列明出差往返时间及地点方可报销。

  ③住宿费在下列规定的标准内实报实销:

  职别住宿标准

  部门经理300

  部门主管250

  其他职员200

  ④两人以上同行出差,可与职级最高者享受同一标准;对于投亲靠友者自行安排住宿,每晚按100 元计发补贴;由对方单位提供住宿的,不计发补贴;参加会议在会务安排的,凭发票实报实销。

  ⑤出差地方市内交通费:机场、车站、码头等住宿地或工作地的往返交通费实报实销。

  ⑥行李费、票务费、基金等实报实销。

  ⑦出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。

  (2)市内交通费

  ①因公务需要配备专车的部门经理,每月限额报销50元市内停车费,不再批准其他形式的市内交通费。

  ②其他人员因公务外出需填写用车单报总办批准,在无车可派又不能暂缓办理的公务,需请示部门经理同意后方可乘坐出租车,在报销凭单上列明所办公务出发地至到达地名称后方可报销。

  ③各服务中心每月市内交通费根据计划限额控制,实报实销。

  3、机动车费(并入总公司统一管理)

  4、书报资料费

  ①书报资料费归口总办管理,公司下一年全年的报纸、杂志订阅应在每一年的第四季度做出预算,列入年度计划执行。

  ②各部门由于工作需要购置专业书籍,需经部门经理同意,购回后由图书管理员验收并办理好登记、借阅手续,审批后凭发票实报实销。

  5、职员培训费用

  ①职员培训费用归总办管理。

  ②对于集体参与的培训,由总办制定出培训计划、用款额度,报总经理审批后凭票实报实销。

  ③对总经理安排的职员脱产学习或培训,执行以下费用规定;学费由公司实报实销,往返路费实报实销,限乘坐硬卧。培训机构指定住宿地点的,凭发票实报实销。培训机构不负担餐饮的,每天补助餐费20元。

  6、通讯费

  (1)移动话费:

  级别岗位标准(元/月)

  部门经理级

  总经理办公室主任150元

  品质部经理100元

  财务部经理100元

  工程部经理100元

  5万(含5万)平方以下小区80元

  5.1万至10万平方小区100-120元

  10万平方以上小区150元

  主管级

  安全主管、环境事务主管80元

  维修主管80元

  人事主管、培训主管80元

  客服主管80元

  经营主管、工程师80元

  员工级

  水电班长50元

  财务部出纳50元

  品质员、客户代表50元

  其他员工(总经理批准)50元

  注:

  1.移动话费的额度及执行日期由总经理专门批准。

  2.通讯费用仅作为通讯补助,不按实际发生额计算,每月由财务部门统一充值。有特别情况的,由各部门经理进行上报经总经理审批。

  (2)固定电话费:按年度计划控制。

  7、行政后勤费用

  ①购固定书籍、办公机具、等归口总办管理。

  ②对于日常消耗性的办公用品(纸、笔、本、色带、碳粉等)由各小区依据管理人员每月10元的标准额度进行购买,工作人员每个月向三家以上供应商发出询问价,选用质价优的为阶段性供应商,每季度竞选1次,循环往复,所购用品在仓库管理员签收后依据审批程序实报实销。

  四、借款制度

  1、因公出差,交际应酬,购买办公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列规定办理借支备用金手续;

  ①因公出差借款,实际额度控制,集体出差数额按出差地点和工作时间确定,出差、交际应酬、购买物品等借款由经手人填写“用款申请书”,注明借款用途、预计还款时间等,依序审批后,方可借款。

  ②任务完成后应在七个工作日内到财务部办理借款报销手续,对借款未还清者,不得再借支备用金,对借款后超过一个月不办理报销手续的,从该职员下月工资中扣还。

  2、备用金规定

  根据工作需要,有关人员可按批准的限额领用备用金,支出依序审批后,凭发票实报实销。每年度终了时办理结算手续,下年度开始时再依规定金额重新领用。

www.pmCeo.com 物业经理人网

篇2:物业公司费用报销规定

  物业公司费用报销规定

  1.0 目的

  确保费用报销的及时性和准确性。

  2.0 适用范围

  物业公司所有费用的报销。

  3.0 管理内容

  3.1 差旅费的费用报销

  3.1.1 公司员工因公出差,根据公司《差旅费报销标准的规定》,进行差旅费报销单的填制。

  3.1.2 差旅费报销单经各部门主管、管理处主任审批后,在财务部出纳处进行费用报销,500元以上,需经物业公司经理审批。

  3.1.3 财务部会计对报销单据进行审核并签字确认,经办人员在出纳处办理费用报销。

  3.2 社区活动的费用报销

  3.2.1 经营部在活动策划时,应提交本次活动的预算,报经理审批后,财务部备查。

  3.2.2 根据活动的需要,采购社区活动物品或进行社区活动相应物品的租赁。

  3.2.3 社区活动采购物品应列出物品清单,并及时入库。

  3.2.4 租赁物品在2000元以上,应签订租赁合同,明确双方责、权、利及违约责任。(特殊情况除外,但需经理批准)。

  3.2.5 活动预算外费用的报销,应填制计划外资金申请表,报经理批准后方可报销,具体报销程序见《物业公司财务管理制度》。

  3.3 工程款项的报销

  3.3.1 工程部应拟定出工程预算表,单项工程价值在2000元以上的,应签订合同或协议,明确双方责、权、利及违约责任。

  3.3.2 工程完工后,工程部应提交一份工程结算表,按《物业公司财务管理制度》报销。

  3.4 本文件未规定的其它费用,参照《物业公司财务管理制度》执行。

  4.0 附录

  4.1 《差旅费报销标准的规定》

  4.2 《物业公司财务管理制度》

  编写:______审批:______

篇3:物业服务公司费用报销管理规定

  物业服务公司费用报销管理规定

  一、目的

  本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

  二、适用范围

  本规程适用于公司各项报销费用的控制。

  三、职责

  1.财务部经理负责报销单据的及时审核。

  2.公司总经理负责报销费用的审批。

  四、报销程序

  1.报销费用的填制要求

  a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

  b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

  c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

  d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

  e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

  f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

  2.报销单据的审核

  a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

  b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

  c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

  3.费用的给付

  a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

  b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

  c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

  d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

  4.费用报销单据的保管

  a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

  b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

  5.本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。

篇4:企业财务费用报销制度

  企业财务费用报销制度

  1.0 目的

  规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

  2.0 适用范围

  适用于公司各项报销费用的控制。

  3.0 工作职责

  3.1财务部稽核、主管负责报销单据的及时审核。

  3.2公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。

  4.0 程序要点

  4.1费用报销的内容

  4.1.1行政管理费用报销的内容:业务招待费、交通费、办公费

  备注:业务招待费须事先填写《招待费用审批单》。

  4.1.2经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。;

  4.2报销单据的填制要求

  4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

  4.2.2将原始单据剪齐边角,粘贴在报销凭证粘贴单上。

  4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《支出凭单》上填写各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等,在发票背面签上经办人姓名。

  4.2.4采购类经营费用,须凭有效的《申请定货单》和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将《申请定货单》、《收货单》附在报销单据的后面。

  4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

  4.3报销单据的审核

  4.3.1费用报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认;

  4.3.2财务部稽核、主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务主管、审核栏内签署姓名、审核日期后,再交由总经理审批。

  4.3.3经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

  4.4费用的给付

  4.4.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。

  4.4.2单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

  4.4.3单位价格在2000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报总经理批准后,以现金支付,以支票支付的需填写《支票领用审批单》,填写领用人、审核人、审批人。

  4.4.4费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

  4.5费用报销单据的保管

  4.5.1费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。

  4.5.2所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

  5.0 记录文件与控制表格

  5.1 《招待费用审批单》

  5.2 《支出凭单》

  5.3 《支票领用审批单》

  5.4 《收货单》

  5.5 《申请定货单》

  6.0 支持文件

  无

篇5:物业费用报销制度

  物业费用报销制度

  1、符合成本费用开支标准的日常费用开支,在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;

  2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出,由各部门、管理处提出申报计划,经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;

  3、各项材料物资的采购,实行按月计划申报采购的方式进行管理,具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的规定》;

  4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限),管理处主任可事先特别注明并签署"同意支付"字样批准支付,收款室从备用金中支付,但应在费用支出后的次日补办报销手续,经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处控制不严、询价过高而造成的经济损失由具体经办人员及批准人负责。

  5、归口管理部门:

  公用水电费,公共设施设备维护费,维修物资材料采购,归口物业公司工程部管理;

  人员工资、办公费、汽车使用费、邮电通讯费、交通费、交际应酬费、办公用品、用具、设施设备采购,归口物业公司行政部管理;

  6、各管理处与公司财务部的各类费用报销单据及收入凭证每星期保证传递二次。即一次由收款员采取上报的形式进行传递,一次由公司财务部出纳主管在便行的资金检查时进行传递。

相关文章