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TS16949程序文件:技术文件和资料控制程序

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TS16949程序文件:技术文件和资料控制程序

  TS16949程序文件:技术文件和资料控制程序

  ⒈目的:

  对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制,确保现场使用文件为现行有效。

  ⒉范围:

  适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制。

  ⒊职责:

  3•1技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。

  3•2各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理。

  ⒋工作程序:

  4•1技术文件及资料(以下简称文件和资料)的分类及编号

  4•1•1文件和资料的分类

  4•1•1•1文件分为内部文件和外部文件:

  ①内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等;

  ②外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和资料等。

  4•1•2文件和资料的编号:

  文件和资料的编号由技术部统一规定,编号应层次分明,条理清楚,做到一物一号,既不重复又不漏编。外部文件编号可以按原文件。

  4•1•3文件和资料分为受控和非受控两种,产品标准(包括国家标准、企业标准)、产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等为受控文件;其余文件和资料为非受控文件。受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。

  4•2文件的编号及审批

  4•2•1为提高产品质量,增加竞争能力,企业标准可高于国家标准。企业产品标准由总经理批准。

  4•2•2产品图样、工艺文件、工装图样、技术文件更改通知单等技术文件由技术部有相应技术资格的人员进行编制、校对、审查,技术部经理审核、总经理批准。审查内容为产品结构、尺寸、编号方法等。

  4•3文件的发放与接收

  4•3•1资料员在文件批准后3天内,按技术文件发放范围发放,不得多发或漏发,文件领用人在文件收/发登记表上签名,受控文件加盖红色"受控"及"归口部门代号"和"使用部门"印章。

  4•3•2当文件严重破损影响使用时,应到技术部办理更换手续,交回破损文件,并填写文件收/发登记表,在备注栏注明"更换"字样,由技术部经理审批后,换发新文件。当使用部门将文件丢失时,由使用部门向技术部提出书面申请,并填写文件收/发登记表,在备注栏注明"重发"字样,经技术部经理审批后补发丢失的文件,在文件上注明"重发"字样,并在"重发"字样上加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章和"使用部门"印章。若原文件重新找到,应将原文件送回技术部,统一销毁,以防误用。

  4•3•3技术部列出技术文件清单,接收部门收到文件后,在技术文件清单上做好记录。

  4•4文件的更改

  4•4•1文件需要更改时,由技术部有关人员填写文件更改通知单,经审批后,按文件收/发登记表到有关部门更改文件,更改完成后,由使用部门有关人员在更改通知单上签名。

  4•4•2若技术文件更改内容较多,不便在原文件上更改时,可按更改要求重新编制新的技术文件,由资料管理员按原文件收/发登记表发放,并填写文件收/发登记表,原登记表备注栏中注明"更换收回"字样,同时收回旧文件。原文件及一份复印件加盖红色"保留"印章后存档备查,其余统一销毁。

  4•4•3技术文件更改时,涉及到在制品原有工装时,应提出相应的处理意见。

  4•4•4技术文件更改时,与此相关的其他技术文件也应同时更改,以保证文件正确、统一。

  4•4•5由于技改、生产试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目,可先不更改技术文件,而以《工艺单》的形式作为临时更改或一次性更改依据,《工艺单》经技术部经理审核、总经理批准后生效实施。

  4•4•6技术文件更改方法

  4•4•6•1将需要更改的内容用细实线划掉,被划掉部分应仍能清楚地看出未更改前的情况,在适宜部分填写更改后的内容,在靠近更改部位写上更改标记,其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示,如abcd......或①②③......

  4•4•6•2在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名。

  4•4•7文件更改通知单应装订成册,并保存五年,涉及安全性的更改文件应保留15年,以便备查。

  4•5文件的管理

  4•5•1文件和资料由资料员统一保管,收发文件填写收/发登记表,归档文件填写归档登记表。

  4•5•2技术文件和资料应进行分类编号、建立总目录(或台帐)及分目录清单,便于检索查询。

  4•5•3文件原件一律不准外借,任何部门未经批准,不准擅自复制受控文件。若要查阅,经技术部经理同意后,查阅复制件。公司外需复制,经总经理批准后,填写文件收/发登记表,文件加盖红色"更改不通知"印章。

  4•5•4外协件技术文件由采购部发放并填写文件收/发登记表,文件加盖红色"外协"印章。

  4•5•5进行计算机辅助产品设计时,应把相应文件应在服务器上备份,备份文件名应较易辨认。

  4•5•6外部文件应填写收/发登记表,需归档的填写归档登记表。

  4•5•7文件应妥善保管,防霉、防蛀。如发现破损应及时修补。资料员每年对保管的文件检查一次。

  4•5•8技术部每三年对公司技术文件及企业标准复审一次,对不适用的文件进行修订,对适用的在文件右上角加盖红色"****年确认"印章。

  4•5•9技术部应及时收集上级的文件资料及相关标准,确保公司使用最新的有效版本。每年根据上级年度《标准目录》,对公司所有标准进行复查,及时更换和作废过期标准。若新版标准与旧版标准内容相同,只是标准号有所变动的,可把旧版本标准号改为新版本标准号,同时加盖红色"****年确认"印章。

  ⒌相关文件:

  无

  ⒍相关表单:

  见清单。

采编:www.pmceo.cOm

篇2:装饰业工程技术文件控制程序

  文 件 名:装饰业质量管理程序文件范例

  工程技术文件控制程序

  1.0目的

  对公司使用的工程技术文件、资料进行管理和控制,保证其使用的有效性。

  2.0适用范围

  适用于公司内部和外部的工程技术文件的管理和控制。

  3.0职责

  ●总师办负责组织职能部门贯彻实施本程序,并对工程技术文

  件、资料进行控制管理。

  ●经营部负责合同类文件、资料的控制管理。

  ●设计部负责设计类文件、资料的控制管理。

  ●施工部负责工程技术文件、资料的控制管理。

  ●项目经理部负责本工程所使用的工程文件、资料的控制管理。

  ●采购部负责采购类文件、资料的管理。

  4.0工作程序

  ●工程文件的分类

  (1)图纸。

  (2)外来标准类文件(包括国家和当地适用的规范、规程、标准)。

  (3)施工专用文件(指施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底)。

  (4)合同类文件(包括设计合同、工程合同、分包合同)。

  (5)设计类文件。

  (6)采购类文件(含采购合同)。

  ●文件的批准和发布

  (1)工程施工图纸,由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。

  (2)外来标准类文件由总师办在公司总工程师指导下对标准类文件的实用性和有效性进行核定,经总工程师和管理者代表批准后,转换成公司文件,由总师办在所有转换的文件加盖受控章。并每年发布有效版本的清单,以对使用的标准类文件进行管理控制。

  (3)施工组织设计和项目质量计划,由施工部编制,报总师办审核,总工程师批准后实施,并报总经办备案。技术交底由施工部编制,并组织实施。

  (4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授权委托人签字生效;采购合同由总经理或其授权委托人签字生效。

  (5)设计文件由设计部经理审批,重大重要工程的设计文件由公司总工程师批准。

  ●工程文件、资料的接收和分发

  (1)接收:凡进入本部门的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记表》,收文登记表应注明文件名称、发文单位、签收人及签收日期。

  (2)分发:凡由本部门发出的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记表》,注明文件或图纸的名称、编号、份数、受文单位、签收人签收日期和发放人。所有工程文件、资料的分发都应有惟一的分发编号。

  ●工程文件、资料的标识

  (1)不同文件、资料以文件的名称、版号、修改号和受控编号为标识。

  (2)已经失效、作废的文件、资料以加盖“作废”印章为标识。

  ●工程文件、资料的更改

  (1)图纸的更改以设计变更通知单为准。

  (2)外来标准类文件资料的变更,由公司总师办根据国家和地方政府发布的信息发出更改通知,并变更有效版本的清单。

  (3)施工专用文件的更改,应由原批准人审批;原批准人不能履行其职责时应由继任人或授权人审批。

  ●外来文件的控制

  (1)审核与批准:外来文件,如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规、条例,需引用或参考的标准,由总师办负责人审核后批准使用。

  经批准使用的外来文件,应编制《文件发放清单》,并在外来文件上加盖受控印章,由总师办负责发放。

  (2)发放与保管:总师办负责外来文件的发放和保管,必要时也可张贴在有关的作业场所,但须做好发放登记。

  (3)更改:总师办应及时将新版外来文件发放到相关部门,若新版文件是旧版文件的替代,则收回旧版文件;若新版文件是旧版文件的补充,则将新、旧版文件存放在一起。

  5.0支持性文件

  ●《质量手册》

  6.0相关记录

  ●《文件发放清单》

  ●《文件/图纸收发登记表》

  ●《授权委托书》

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